本公司應設隸屬董事會之稽核單位及置總稽核乙名,獨立執行稽核業務, 並定期向董事會及監察人報告。 本公司內部稽核制度應包含下列各款內容,作為稽核單位查核各部處執行 內部控制制度各項規定與作業流程之情形,並評估其效益: 一、業務管理。 二、資訊管理。 三、行政管理。